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Detalhamento do Empenho
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Mês Agosto
Empenho 801093
Data de emissão 01/08/2022
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E
Ação MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
Valor Empenhado R$ 13.500,00
Valor Liquidado R$ 13.500,00
Valor Pago R$ 13.500,00
Subelemento de Despesa COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE ORGAO MUNICIPAL.
CPF do Ordenador ***668513**
Dados do Credor
Nome do Credor E DE S MIRANDA LTDA
CPF/CNPJ ***609920001**
Endereço AV JOAO RUFINO DA SILVA, 3090, GIL MARQUES, CEP:64530000
Cidade NOVO ORIENTE DO PIAUI/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa OBJETIVO DO PROGRAMA: REALIZAR ACOES DE SUPERVISAO E COORDENACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS.
Elemento de despesa Material de Consumo
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE ORGAO MUNICIPAL.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
10/08/2022 9 1 13.500,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
10/08/2022 13.500,00